Manual control interno (45 Ergebnisse)

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Zustand: Bueno. : Este libro, titulado 'Manual de Control Interno', es una guía esencial sobre los circuitos informativos en la administración empresarial. Escrito por Ramón Poch y publicado por Gestión 2000, S.A., Barcelona, ofrece una visión detallada del control interno. El libro fue galardonado con el Premio EADA en 1988, lo… que subraya su relevancia y calidad en el campo de la administración y la economía. EAN: 9788486582128 Tipo: Libros Categoría: Negocios y Economía Título: Manual de control interno Autor: Ramon Poch Editorial: Gestión 2000 Idioma: es-ES Páginas: 192 Formato: tapa blanda.

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Encuadernación de tapa blanda. Zustand: Bueno. 227 páginas.
Sprache: Spanisch
Verlag: Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 1997
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Zustand: New. Idioma/Language: Español. Manual para la revisión e implantación de un sistema de control interno. Este manual es una herramienta práctica y de consulta fácil para los profesionales del mundo financiero, englobando en este concepto a auditores, directores financieros, controllers, etc. Incluye una base teórica fund…amental de los elementos que componen un sistema de Control interno, así como una descripción de la normativa vigente en relación con esta materia. Se proporcionan también unas guías imprescindibles sobre los riesgos que existen en los diferentes elementos que forman un sistema informático y los controles que se deberían implantar para mitigarlos, así como unas reflexiones sobre cómo adaptar los sistemas de control interno a los diferentes tipos y tamaños de empresa. -La revisión del control interno es una tarea a la que deben enfrentarse muchos profesionales y para la que no siempre se cuenta con la experiencia, formación o herramientas necesarias. -Para poner en práctica esta base teórica, se proporciona unos ejemplos de cuáles pueden ser los riesgos y controles de los principales procesos administrativos de un negocio. *** Nota: Los envíos a España peninsular, Baleares y Canarias se realizan a través de mensajería urgente. No aceptamos pedidos con destino a Ceuta y Melilla.

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Tapa blanda. Zustand: Muy bien. Expansion 1993 Tapa blanda de editorial ilustrada. Como nuevo. Sin subrayados ni anotaciones. 21 x 14 Cm. Libro.

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Tapa blanda. Zustand: Como nuevo. Expansion 1993 Tapa blanda de editorial ilustrada. 88 paginas. Como nuevo. Sin subrayados ni anotaciones. 21 x 14 Cm. Libro.

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Rústica. Zustand: New. Zustand des Schutzumschlags: Nuevo. 01. LIBRO.

Sprache: Spanisch
Verlag: Auditores Asesores Fiscales y Legales Consultores, 1993
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Tapa blanda. Zustand: Muy bien. Auditores Asesores Fiscales y Legales Consultores, 1993. Encuadernación en tapa blanda de editorial ilustrada. 21 x 14 cm. Sin subrayados ni anotaciones. Buen estado de conservación. Libro.

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Zustand: Nuevo. PROFIT | Encuadernación: Libro en otro formato | Páginas: 160 | Dimensiones: 153 x 230 | País: ESPAÑA | Sinopsis: Manual para la revisión e implantación de un sistema de control interno. Este manual es una herramienta práctica y de consulta fácil para los profesionales del mundo financiero, englobando en este con…cepto a auditores, directores financieros, controllers, etc. Incluye una base teórica fundamental de los elementos que componen un sistema de Control interno, así como una descripción de la normativa vigente en relación con esta materia. Se proporcionan también unas guías imprescindi. - Literatura.

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Encuadernación de tapa blanda. Zustand: Bien. 1ª edición. Estado del libro: firma manuscrita del anterior propietario en página de cortesía. GESTIÓN DE EMPRESAS. ORGANIZACIÓN. AUDITORÍAS.

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Zustand: Nuevo. Manual para la revisión e implantación de un sistema de control interno. Este manual es una herramienta práctica y de consulta fácil para los profesionales del mundo financiero, englobando en este concepto a auditores, directores financieros, controllers, etc. Incluye una base teórica fundamental de los elementos… que componen un sistema de Control interno, así como una descripción de la normativa vigente en relación con esta materia. Se proporcionan también unas guías imprescindibles sobre los riesgos que existen en los diferentes elementos que forman un sistema informático y los controles que se deberían implantar para mitigarlos, así como unas reflexiones sobre cómo adaptar los sistemas de control interno a los diferentes tipos y tamaños de empresa. -La revisión del control interno es una tarea a la que deben enfrentarse muchos profesionales y para la que no siempre se cuenta con la experiencia, formación o herramientas necesarias. -Para poner en práctica esta base teórica, se proporciona unos ejemplos de cuáles pueden ser los riesgos y controles de los principales procesos administrativos de un negocio.

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RUSTICA. Zustand: Nuevo. Zustand des Schutzumschlags: Nuevo. CLAS.

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Rústica. Zustand: Bueno. 189pp. Rústica. Español. Ejemplar expurgado de biblioteca con tejuelo en el lomo y sellos en su interior.
Verlag: Recoletos Compañía Editorial, 1996
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Zustand: Bueno. Madrid 1993. Coopers And Lybrand/Diario Expansión. Rústica. 88 pp. 21x14.

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Zustand: Bueno. Madrid 1993. Coopers And Lybrand/Diario Expansión. Rústica. 122 pp. 21x14.

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Zustand: leido. EADA gestión, 10. 1ª ed. edición. rústica. 21x15 cm. 192.

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Anbieter: Tik Books | LibroUsado BM, Madrid, M, SpanienTik Books | LibroUsado BM
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Encuadernación de tapa blanda. Zustand: Regular. B164767. EDICIONES MACCHI - 302pp (H) Portada rota, arregladas con celo. Desgatado. Ro.

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Manual de control interno para el área de almacenes
Aleida Llanes Montes|Esther C. McPherson A.|Grisel Estela López Galbán
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Zustand: Bueno. Madrid 1993. Coopers And Lybrand/Diario Expansión. Rústica. 138 pp. 21x14.

Diseño de un manual de control interno para mejorar la productividad
Francisco Gabriel Estrada Velez|Ana Castro Prado|Eduardo Castro Ayala
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - Manual para la revisión e implantación de un sistema de control interno.Este manual es una herramienta práctica y de consulta fácil para los profesionales del mundo financiero, englobando en este concepto a auditores, directores financieros, controllers, etc. Incluye una base teórica fundamen…tal de los elementos que componen un sistema de Control interno, así como una descripción de la normativa vigente en relación con esta materia. Se proporcionan también unas guías imprescindibles sobre los riesgos que existen en los diferentes elementos que forman un sistema informático y los controles que se deberían implantar para mitigarlos, así como unas reflexiones sobre cómo adaptar los sistemas de control interno a los diferentes tipos y tamaños de empresa.-La revisión del control interno es una tarea a la que deben enfrentarse muchos profesionales y para la que no siempre se cuenta con la experiencia, formación o herramientas necesarias.-Para poner en práctica esta base teórica, se proporciona unos ejemplos de cuáles pueden ser los riesgos y controles de los principales procesos administrativos de un negocio.

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Anbieter: Midac, S.L., Sabadell, B, SpanienMidac, S.L.
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Paperback. Zustand: Brand New. Spanish language. 8.58x5.91x0.32 inches. In Stock.

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Anbieter: Vuestros Libros, Oviedo, O, SpanienVuestros Libros
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Zustand: Nuevo. El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local, fija como objetivo la implantación de un modelo eficaz de control interno en orden a alcanzar una seguridad razonable de la efectividad y eficacia de las operaciones, d…e la fiabilidad de la información financiera y del cumplimiento de la normativa aplicable. En este Manual se dan las pautas para establecer un modelo de control efectivo sobre la base de un análisis de riesgos alineado con los objetivos que se pretendan conseguir y las prioridades establecidas para cada ejercicio. Los autores que participan en este libro aportan la experiencia de 20 años implantando modelos de control basados en el control financiero, por lo que incorporan en cada tema los elementos necesarios para poner en marcha el modelo de control interno de una entidad local con los siguientes objetivos: -?El modelo ha de velar porque los procedimientos y operaciones de la gestión económico presupuestaria se ajusten a la normativa vigente. -?Finalidad última del modelo: cumplimiento de los principios de buena gestión financiera, economía, eficacia y eficiencia. -?Lograr una gestión económico-financiera más eficaz mediante la mejora del control interno. En definitiva, para implantar un modelo de Control Interno es necesario abordar un proyecto complejo que requiere de una metodología de gestión ya probada, que es la que precisamente se examina en los distintos capítulos de este Manual.

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Taschenbuch. Zustand: Neu. Diseño de un manual de control interno para mejorar la productividad | Diseño de un manual de Control interno para mejorar la eficiencia y productividad en el departamento de Producción | Francisco Gabriel Estrada Velez | Taschenbuch | 92 S. | Spanisch | 2019 | Editorial Académica Española | EAN 978613…9433612 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.